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会计诚信、内部人控制与公司治理 | 关于内部审计在铁路跨越式发展中作用的思考 |
简论计算机会计信息系统的内部控制 | 会计电算化的教学内容和教学方式的探讨 |
对会计电算化内部控制的思考 | 内部审计在现代企业中的机制与作用 |
上市公司内部审计组织架构与作用关系的研究 | 论金融企业会计内部控制的有效性 |
内部审计在为企业增值中的“位”与“为” | 施工企业内部经济责任审计风险及防范 |
适应市场经济需要加强企业内部审 | 实施人本主义的内部审计管理策略刍议 |
民营企业内部审计发展现状及对策 | 美国通用电气公司(GE)的内部审计值得借鉴 |
内部审计在现代商业银行风险管理中的作用 | 内部会计控制在事业发展中的积极作用 |
企业内部审计部门绩效评价模式研究 | 企业集团内部审计与会计核算中净资产与利润的评价和调整 |
审计师如何利用被审计企业的内部审计功能 | 内部控制审计程序与方法浅探 |
企业会计政策的内部审计监督 | 企业环境变迁与内部审计方法的历史演进 |
有效利用内部会计控制,提高会计信息质量 | 内部审计:组织价值的增加者 |
内部审计参与风险管理的动因及其运作探讨 | 审计服务市场外部效应内在化对审计期望差距影响的分析 |
内部交易固定资产计提减值准备后合并抵销的会计处理 | 内部控制审计若干新方法的探讨 |
内部控制审计几个基本问题研究 | 企业内部审计风险及其成因探析 |
论内部控制制度审计的手段与方法 | 浅谈国企改革后的企业内部审 |
论民营企业内部审计生存和发展的基础 | 浅谈国有大中型企业改制过程中内审的作用及作为 |
国际、国内合并会计报表理论与实务问题分析 | 内部经济责任审计评价存在的问题及对策 |
民营企业内部审计若干问题研究 | 浅析企业内部控制及其内部审 |
浅析电算化会计的内部控制制度 | 商业银行信贷审计的内容与方法 |
我国内部审计与西方内部审计的十大差距 | 实行许可证制度包括哪些主要内容? |
城市规划区内土地利用为什么要符合城市规划 | 我国商业银行内部审计的发展趋势 |
增值性审计—国外内部审计发展的主流 | 我国企业内部审计存在的问题及对策 |
中国内部审计准则与国际内部审计准则比较研究 | 城市规划实施监督检查的基本内容的哪些 |
内蒙古话考究—赤峰方言2级考试试券 | 河南土话—河南内乡方言集锦 |
城市规划实施管理包括哪些主要内容? | 城市规划管理审批公开化的内容是什么 |
城市规划实施监督检查的基本内容 | 烟草行业电算化内部审计状况的调查与分析 |
舞弊审计的特点及对内部审计的要求 | 现代企业内部管理审计的相关问题研究 |
完善与发展我国企业内部审计的思索 | 新形势下加强高校内部审计的思考 |
信息系统审计在国内外银行业的应用 | 信托业公司治理中的内部审计与风险管理 |
内审:上市公司防控经营风险的重要工具 | 内部审计准则的国际比较研究 |
浅论集团公司内非货币性交易的合并会计报表抵销 | 农业银行内部审计监督存在问题及建议 |
内审机构如何加强经济责任审 | 现代企业制度下的内部审计刍议 |
现代企业无形资产内部审计探析 | 现代企业内控制度:概念界定与设计思路 |
现代企业内部审计可否外部化的问题研究 | 审计新问题:基本医疗保险基金审计的内容及方法 |
拓宽电子商务下的内部审计瓶颈 | 内部审计对权力监督制约的实践与思考 |
内部审计风险的防范对策探讨 | 新形势下加强单位内部会计监督的里程碑 |
内部审计界面临的挑战和机遇 | 企业质量管理体系内部审核探析 |
浅论企业内部审计的现状及完善措施 | 内部审计师如何运用幽默技巧 |
内部审计在检查、防范会计舞弊中的有效性分析 | 内部审计在会计信息失真治理中的作用研究 |
上市公司内部审计的风险与防范 | 新《会计法》环境下如何建立企业内控制度 |
深化内部审计,促进气象事业又快又好的发展 | 上市银行境内外审计差异的案例分析 |
内部审计实务标准的最新发展及启示 | 内部审计在国有企业风险管理中的责任和作用 |
内部审计与企业道德文化建设 | 内部审计是完善企业内部控制制度的重要保障 |
三尸神暴跳,七窍内生烟 | 企业内部审计服务职能的探讨 |
迎接21世纪密切关注国内外财务会计的新动向 | 建设工程总承包合同风险管理审计之内容初探 |
教育系统执行内部审计准则情况介绍 | 关于加强教育内部审计工作的思考 |
金融电子化对商业银行内部审计的新要求 | 关于国有企业内部经济责任审计的几点思考 |
了解和描述内部控制系统的方法研究 | 关于内部控制及其构建的思考 |
内部控制、业绩考核与激励制度 | 建立内部控制审计与组织效率 |
建立健全企业内控制度先强化内部审计工作 | 建立健全内控制度应先强化内部审计工作 |
建立监事会领导下的公司内部审计管理模式 | 关于加强审计风险内控制度的思考 |
加强内部会计控制促进企业良性发展 | 非国有企业:内部审计的沃土 |
经济效益审计:我国商业银行内部审计的发展趋势 | 风险管理与内部稽核人员的角色扮演 |
改进我国内部审计法规体系的一点思考 | 论企业内部市场化条件下的管理审 |
试论电算化会计系统的内部控制 | 浅议内部审计与注册会计师审计的合作 |
认真贯彻《会计法》,健全内部控制制度 | 浅谈内部审计外部化的利与弊 |
浅谈内部审计风险及其防范机制 | 浅议内部审计独立性的涵义与实现 |
我国与国际内部会计控制制度的差异与接轨 | 关于《内部会计控制规范》制订工作的几点认识 |
区域领导干部经济决策中的效益审计内容与方法初探 | 论新时期拓宽国有商业银行内部审计领域 |
谈谈如何加强会计电算化的内部控制制度 | 全国内部管理审计理论研讨综述 |
浅谈内部审计在企业内部控制中的作用 | 决策审计应成为党政领导干部经济责任审计的重要内容 |
略谈我国目前会计内部控制所存在的问题 | 浅谈高校内部审计的拓展方向 |
经济责任审计中的内部控制评 | 浅谈企业内部审计的作用问题及对策 |
浅谈我国内部审计的发展历程 | 开启人体内的药库种实用自愈疗法 |
养生大道张其成讲读黄帝内经 | 国家规划布局内重点软件企业 |
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